内黄县审计局审计结果公告
2023年第10号
内黄县向阳路小学2021年至2022年度财务收支情况审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定,内黄县审计局自2023年5月18日至2023年7月20日,对内黄县向阳路小学2021年至2022年度财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
内黄县向阳路小学为隶属内黄县教育局管理的公益一类事业单位,机构规格正股级,经费实行财政全额拨款,主要职责是负责实施辖区内小学义务教育、小学学历教育及相关社会服务,促进基础教育发展。
二、审计评价意见
审计结果表明:内黄县向阳路小学提供的会计资料和其他证明材料,基本全面反映了其财务收支情况,会计处理基本符合相关的会计制度和财务规则,但在会计核算、财务收支中存在超过规定开支范围列支费用、原始凭证不合规等问题。
三、审计发现的主要问题
1. 超过规定开支范围列支费用。
2. 原始凭证不合规。
3. 应列未列固定资产。
4. 固定资产未计提折旧。
5. 未对固定资产进行盘点。
6. 会计核算不规范。
7. 教师培训费投入不足。
四、审计处理情况和建议
针对审计发现的问题,内黄县审计局已依法出具了审计报告,要求对存在的问题进行整改。
针对审计发现的问题,提出以下建议:
1. 加强公用经费支出管理,严格按照《中小学财务制度》、《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》和有关规定的费用开支范围和开支标准进行会计核算。
2. 加强固定资产管理,购置固定资产及时入账核算,计提折旧,定期盘点确保固定资产账实相符。
3. 加强会计核算,如实反映各项会计要素的情况和结果,保证会计信息真实可靠。
五、审计发现问题的整改情况
具体整改结果由县向阳路小学向社会公告。